审计部职责:
1、对股份公司及其子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督、检查和评估。
2、对股份公司及子公司的财务资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
3、对固定资产投资项目、在建工程项目进行内部审计监督。
4、对股份公司职能部门中层以上人员及股份公司下属分公司、子公司第一负责人的离任、调岗及其任职期间的履行职责的情况进行内部审计监督。
5、对公司财务计划、财务预算执行情况和决算情况,与财务收支相关活动及公司经济效益,公司资金和财产管理情况,公司内控执行情况进行内部审计监督。
6、积极与外部审计机构沟通,配合其对股份公司及其子公司进行年度及其他事项审计。
7、对与公司经济活动有关的其他特定事项进行专项审计。
8、职责范围内日常工作及完成领导交办的临时性工作。